Paramètre de vente
Les paramètres de vente sont l’endroit où vous pouvez définir les propriétés et les validations qui seront appliquées aux maîtres et aux transactions impliqués dans le cycle de vente.
Pour accéder aux paramètres de vente :
Accueil > Vente > Paramètres > Paramètres de vente
Défauts des clients

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Dénomination du client par
Lorsqu’un client est enregistré, un identifiant unique est généré pour ce client.
Par défaut, l’ID client est généré en fonction du nom du client.
Si vous souhaitez utiliser une série de noms, définissez la valeur « Série de noms ».
Exemple :CUST00001,CUST00002, etc. -
Groupe de clients par défaut
Définit le groupe qui sera utilisé automatiquement lors de la création d’un nouveau client.
Si aucun groupe n’est défini, une erreur de validation apparaîtra. -
Territoire par défaut
Définit le territoire assigné par défaut lors de la création d’un nouveau client.
S’il n’est pas défini, une validation sera demandée.
Paramètres de prix des articles

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Liste de prix par défaut
Automatiquement remplie dans les transactions (devis, commande client, etc.). -
Maintenir le même taux tout au long du cycle de vente
Valide que le prix reste constant à travers le cycle de vente. -
Mesures à prendre si le taux diffère
- Arrêt : empêche la modification du prix.
- Avertissement : permet l’enregistrement mais avertit.
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Rôle autorisé à remplacer l’action d’arrêt
Permet à certains rôles d’outrepasser l’erreur de validation si activé. -
Autoriser la modification du tarif de la liste de prix
Si activé, l’utilisateur peut modifier manuellement le tarif extrait de la liste. -
Valider le prix de vente vs taux d’achat/évaluation
Empêche les ventes à perte en alertant si le prix est inférieur au coût. -
Calcul du prix du lot de produits basé sur les enfants
Le prix est dérivé automatiquement des tarifs de ses composants. -
Autoriser un taux négatif pour les articles
Utile pour remises, retours, promotions.
Paramètres de transaction

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Bon de commande requis pour facturation et livraison ?
Active ou non l’obligation d’un bon de commande. -
Bon de livraison requis pour facturation ?
Rend la livraison obligatoire avant facturation. -
Fréquence de mise à jour des ventes
- Chaque transaction (par défaut)
- Quotidienne
- Mensuelle
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Allocation de commande globale (%)
Pourcentage de dépassement autorisé au-delà de la commande globale. -
Autoriser l’ajout multiple d’un article dans une transaction
Empêche ou autorise les doublons d’un même article dans la même transaction. -
Autoriser plusieurs commandes client avec même bon de commande client
Permet la duplication de commandes pour le même bon client. -
Autoriser la commande à partir de devis expirés
Rend possible la conversion d’un devis expiré. -
Ne pas réserver la quantité lors du retour
Évite la réservation automatique lors des retours. -
Masquer le numéro d’identification fiscale
Cacher ou afficher le numéro fiscal dans les documents de vente. -
Activer la comptabilité des remises
Les remises sont comptabilisées dans un compte spécifique.